Часто задаваемые вопросы
Закрыть
?
× Логин или пароль введены неправильно. Попробуйте еще раз.
 

Практикум № 35

Оглавление
Оформите Счет-фактуру на аванс, полученный 03.03.2023 от ООО "М-Тур".
Выполнение задания:

Откроем Журнал расчетно-платежных документов (меню функций Денежные средства). Найдем документ Кассовое поступление №1 от 03.03.2023, откроем его и по кнопке Создать на основании создадим документ "Счет-фактура выданный".
 

Все реквизиты документа Счет-фактура выданный заполнились автоматически данными документа-основания.
Шапка документа:
Указываем Контрагента, Договор с ним, КФО -2
Закладка Товары, Работы, услуги.

Продолжение:


Закладка Документы-основания.
Здесь указывается документ-основание - Кассовое поступление.


Закладка Платежные документы


Здесь указываются реквизиты платежного поручения, согласно которому услуги оплачены покупателем - №77 от 02.03.2023 (заполняются автоматически).
Закладка Дополнительно.


Здесь заполняются реквизиты:
Код вида операции – т.к. счет-фактура на аванс, то код – 02 – авансы полученные.
Переключатель – регистрация в Книге продаж.
Выставление счета-фактуры - переключатель – Выставлен. Дата выставления 03.03.2023 г.
Закладка Бухгалтерская операция


Типовая операция – Основная (счет-фактура выданный).
Сохраняем и проводим документ кнопкой Провести и закрыть.
При проведении документ сформирует как проводки по учету НДС, так и сроку Книги продаж.


Список счетов-фактур выданных (на аванс и на реализацию) (раздел Налоги/ группа НДС):


Фрагмент книги продаж (раздел Налоги/ группа НДС/ Регистры учета НДС).
 



Другие сайты фирмы "1С"

© 2011-2025 ООО "1С-Софт"
Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей.
Ваша личная информация под надежной защитой. Ваш браузер соединяется с сайтом по защищенному протоколу HTTPS.
Сайт использует SSL-шифрование для всех передаваемых данных.
Иконка ожидания Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.
Наверх