Упражнение № 5.3.1.
Введем начальные остатки по другим счетам ООО "ИНКОМ ПЛЮС". Сведения для ввода остатков представлены в таблице 5.3.1, в которой есть два раздела "Актив" и "Пассив". Перед занесением остатков в базу обязательно прочитайте описание ввода остатков, которое приводится в ссылке после таблицы.
(меню "Панель разделов/Главное/Панель навигации/Начальные
остатки/Помощник ввода остатков")
Таблица 5.3.1. Сведения для ввода остатков по прочим счетам
|
Номер |
Счет |
Объект аналитики |
Колич. |
Сумма |
|
АКТИВ |
|
1 |
41.01 |
Стержень
"Завод Автосвет"[1]
Основной договор |
7 (шт.) |
2 000 |
|
2 |
41.01 |
Перчатки ПВХ
"Завод Автосвет"[2]
Основной договор |
4 (пары) |
100 |
|
3 |
41.01 |
Кабель
"Завод Автосвет"
Основной договор |
10 (м.) |
3 000 |
|
4 |
51 |
Расчетный счет "Основной" |
|
1896494,20 |
|
ПАССИВ |
|
5 |
80.09 |
Малышев В.Д[3]. |
|
10 000 |
|
6 |
84.01 |
|
|
1 493467,98 |
|
7 |
68.01 |
Налог (взносы) начислено/уплачено[4] |
|
10 000 |
|
8 |
68.04.1 |
Налог (взносы) начислено/уплачено Федеральный бюджет |
|
30 500 |
На рисунке 5.3.1 представлен фрагмент ввода остатков по товарам на начало года.
Рис. 5.3.1. Фрагмент формы окна документа "Ввод остатков"
Упражнение № 5.3.2.
Проверьте итоговую сумму документа "Ввод остатков" по рисунку 5.3.2.
Рис. 5.3.2. Фрагмент формы документа "Ввод остатков"
Сформируйте отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" за 31.12.2014 года.
Цель – проверить правильность ввода остатков. Показать, что остатков на счете "000" на 01.01.2015 года нет.
(меню "Панель разделов/Отчеты/Панель навигации/Стандартные
отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость")
Нажмите кнопку "Сформировать". При правильно введенных остатках отсутствует сальдо по счету "000" (рис. 5.3.3).
Рис. 5.3.3. Форма окна отчета "Оборотно-сальдовая ведомость"
за 31.12.2014 года
[1] Откройте в справочнике "Номенклатура" папку "Товары". Занесите в нее три элемента: стержень, перчатки, кабель. Обратите внимание на единицу измерения. Если нужной единицы нет, ее следует занести в справочник "Классификатор единиц измерения". Для данной номенклатуры укажите номенклатурную группу – "Товары". При вводе проводок № 1, 2, 3 в качестве второго субконто выберите – "Основной склад". При заполнении третьего субконто необходимо выбрать тот документ расчетов поставщика "Завод АВТОСВЕТ", который был создан для счета 19.03. Если третье субконто не заполнить, то в последующем при реализации этих товаров документ "Реализация товаров и услуг" проводиться не будет. Для номенклатуры следует указать отдельно сумму бухгалтерскую, и сумму налоговую.
[2] При вводе 2 и 3 проводок надо воспользоваться пиктограммой "Добавить копированием (F9)". Для проводок № 1, 2, 3 не забудьте ввести количество, т. к. на счете 41.01 ведется количественный учет.
[3] Для счетов 80.09 и 84.01 создайте один документ "Ввод начальных остатков" по разделу учета "Капитал (счета 80-86)". В данном документе должно быть две строки. Одна для счета 80.09, другая – для счета 84.01.
[4] Для счетов 68.01 и 68.04.1 создайте один документ "Ввод начальных остатков" по разделу учета "Расчеты по налогам и сборам (счета 68,69)". В данном документе должно быть две строки. Одна для счета 68.01, другая – для счета 68.04.1.