Часто задаваемые вопросы
Напишите письмо Закрыть
?
Круглосуточная поддержка8 (800) 333-72-27
× Логин или пароль введены неправильно. Попробуйте еще раз.

Приобретение товаров, с дополнительными расходами по приобретению

Дата публикации: 09.08.2017
Рассмотрим цепочку событий: покупку товаров и их доставку. Эти события сформируют фактическую стоимость товара, т.е. доставка товаров увеличит их стоимость (рис. 13.2.1).
 

 
Рис. 13.2.1. Схема приобретения товаров,
с дополнительными расходами по приобретению

Упражнение № 13.2.1.
11.01.2019 года по накладной № 1 от завода "АВТОСВЕТ" по договору № 1 от 10.01.2019 поступили товары и материал на сумму 250 320 руб., в т. ч. 20% НДС – 41 720 руб. Поставщик предъявил счет-фактуру № 1 от 11.01.2019 года. Заполните табличную часть ассортиментом, представленным ниже. В шапке формы - НДС сверху:
товары (41.01):
  • Электрощит – 10 шт. по 3000 руб.
  • Электросчетчик – 10 шт. по 1700 руб.
  • Электродвигатель – 10 шт. по 16 100 руб.
материалы (10.01):
  • Выключатель автоматический – 10 шт. по 60 руб.
ТМЦ поступили на основной склад.
14.01.2019 года подготовлено платежное поручение на сумму 250 320 руб., НДС – 41 720 руб.
15.01.2019 года получена банковская выписка. Оплата по накладной произведена.
Схема действий:

11.01.2019 года создайте документ "Поступление (акт, накладная)" от завода "АВТОСВЕТ". Договор № 1 от 10.01.2019 года. Накладная № 1 и счет-фактура № 1 от 11.01.2019 года на сумму 250 320 руб., в т. ч.  НДС 20% (41 720 руб.).

 (меню "Панель разделов/Покупки/Панель навигации/Покупки/Доверенности")
Ввести документ "Поступление (акт, накладная)" на основании документа "Доверенность". Укажите склад – "Основной склад".  Для основного склада проверьте вид склада. Должен стоять – "Оптовый", ответственное лицо Бычкова Мария Сергеевна (рис. 13.2.2).


 
Рис. 13.2.2. Форма окна справочника "Склад"
 
При оформлении договора должен быть установлен вид договора "С поставщиком". Особенности отражения НДС задайте в форме "Цены в документе" – "НДС сверху" (рис. 13.2.3).


 
Рис. 13.2.3. Фрагмент формы окна документа "Поступление (акт, накладная)"
 
Если счет-фактура поставщика, оформленный надлежащим образом, действительно получен, то зарегистрируйте его. Укажите номер и дату счета-фактуры поставщика внизу формы. НДС покупки необходимо сразу отразить в книге покупок, установлен флаг "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения". Способ поступления – "На бумажном носителе" (рис. 13.2.4).


 
Рис. 13.2.4. Фрагмент формы окна документа "Счет-фактура полученный"
 
После проведения документа "Поступление (акт, накладная)" проанализируйте сформированные проводки. По каждому наименованию товара будут сформированы в бухгалтерском учете проводки:
Д 41.01 (10.01) К 60.01 – оприходованы ТМЦ

В налоговом учете суммы аналогичны бухгалтерским.

В документе "Поступление (акт, накладная)" НДС будет отражен двумя проводками по виду ТМЦ (для товаров и для материалов):
Д 19.03             К 60.01 – выделен НДС

При проведении документа "Поступление (акт, накладная)"   формируется не только проводка по дебету счета учета НДС (в приведенном примере – это счет 19.03) и кредиту счета учета расчетов с поставщиком (в приведенном примере – это счет 60.01), но и запись в регистре "НДС предъявленный" с событием "Предъявлен НДС поставщиком" (рис. 13.2.5).


 
Рис. 13.2.5. Движение документа "Поступление (акт, накладная)"

Документ "Счет-фактура полученный" оформит проводки по принятию НДС к вычету:
Д 68.02            К 19.03 – отражен вычет НДС

При проведении документа "Счет-фактура полученный"   формируется не только проводка по кредиту счета учета НДС (в приведенном примере – это счет 19.03), но и запись в регистре "НДС предъявленный" с событием "Предъявлен НДС поставщиком" (рис. 13.2.6).


 
Рис. 13.2.6. Движение документа "Счет-фактура полученный"
 
14.01.2019 года подготовлено платежное поручение на сумму 250 320 руб., НДС –
41 720 руб.

 (меню "Панель разделов/Покупки/Панель навигации/Покупки/Поступление (акт, накладная)")
Создайте платежное поручение на основании документа "Поступление (акт, накладная)".
15.01.2019 года получена банковская выписка. Оплата по накладной произведена.
 
 (меню "Панель разделов/Банк и касса/Банк/Платежные поручения")
 
Создайте документ "Списание с расчетного счета" на основании документа "Платежное поручение".


 

Другие сайты фирмы "1С"

© ООО "1С-Софт", 2019-2025
Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей.
Круглосуточная поддержка преподавателей:
8 (800) 333-72-27
edu@1cfresh.com
Поддержка студентов:
edu@1cfresh.com
Ваша личная информация под надежной защитой. Ваш браузер соединяется с сайтом по защищенному протоколу HTTPS.
Сайт использует SSL-шифрование для всех передаваемых данных.
Иконка ожидания Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.
Наверх